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問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅轉(zhuǎn)出,這個(gè)科目金額怎么來的?



結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2023 06/02 14:39

84784990 

2023 06/02 14:42
當(dāng)月計(jì)提的增值稅,為什么不是當(dāng)月交,而且放到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?意義是什么?

劉艷紅老師 

2023 06/02 14:46
當(dāng)月先計(jì)提,要下個(gè)月才能交

84784990 

2023 06/02 15:10
嗯,懂了,一種是計(jì)提再交,一種是當(dāng)月直接交

劉艷紅老師 

2023 06/02 15:22
當(dāng)月沒法直接交,都是下月初再申報(bào)的
