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老師,進項稅10000,銷項稅9000,這樣會計分錄怎么做?



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 06/07 16:51

老師,進項稅10000,銷項稅9000,這樣會計分錄怎么做?
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