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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,三月有應(yīng)繳未繳的增值稅,四月有進(jìn)項(xiàng)留抵,本月申報(bào)增值稅是抵扣了后,還有留抵的,那這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?



這個(gè)賬上還有應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅
2023 06/09 15:03

84785038 

2023 06/09 15:04
您看一下

84785038 

2023 06/09 15:06
4月份做的

84785038 

2023 06/09 15:28
老師,我還是沒(méi)搞懂

84785038 

2023 06/09 15:33
我已經(jīng)弄懂了 老師再見(jiàn)!

郭老師 

2023 06/09 15:00
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

郭老師 

2023 06/09 15:00
轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方有余額表示留底。

郭老師 

2023 06/09 15:04
你好,轉(zhuǎn)出多交增值稅,這個(gè)在借方有余額還是貸方,當(dāng)時(shí)怎么做?

郭老師 

2023 06/09 15:08
把我上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅改成轉(zhuǎn)出多交增值稅。

郭老師 

2023 06/09 15:37
不用客氣,工作愉快。
