問(wèn)題已解決
老師,我剛才認(rèn)證抵扣了一筆增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額5月份的,但是,我申報(bào)5月增值稅時(shí),由于網(wǎng)絡(luò)原因直接跳轉(zhuǎn),報(bào)的是0,那我這個(gè)月已經(jīng)抵扣的這筆該怎么辦呢?



同學(xué)你好
附表二的嗎
2023 06/12 15:15

84784994 

2023 06/12 15:17
是,附表二......................

樸老師 

2023 06/12 15:25
你手動(dòng)填寫就可以
