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問(wèn)題已解決

老師:5月份已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,11月份對(duì)方紅沖重開(kāi)了 ,我這邊申報(bào)怎么報(bào)呢,是要從新認(rèn)證抵扣嗎?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2024 12/09 14:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.紅沖發(fā)票:11 月收到紅沖發(fā)票,在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí),于申報(bào)表附表二 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(xiě)紅沖發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額。 2.重開(kāi)發(fā)票:重開(kāi)發(fā)票需要重新認(rèn)證(如需認(rèn)證),認(rèn)證通過(guò)后,按正常流程處理。在申報(bào)表附表二 “本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣” 欄填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額(符合當(dāng)期抵扣條件時(shí))。
2024 12/09 14:59
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