問題已解決
老師退回上年匯算清繳所得稅分錄



退稅會計分錄
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:以前年度損益調整
同時結轉以前年度損益調整
借:以前年度損益調整
貸:利潤分配-未分配利潤
實際收到退回的稅款時:
借:銀行存款
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
2023 06/13 10:06

84784993 

2023 06/13 10:09
匯算清繳的時候沒有做賬,只是調了表??梢栽谥苯邮盏降臅r候直接作成:借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 這樣子也可以吧

宋生老師 

2023 06/13 10:17
你好可以的,可以這樣。
