問題已解決
老師,上學發(fā)票沒有收到,款已經(jīng)付了,當時做的分錄 借:主營業(yè)務成本11865.6 貸:庫存商品11865.6 那這個月發(fā)票收到了,金額是10500.53,稅額是1365.07,價稅合計是11865.6元,請問這個月入賬分錄怎么做呢



上學的發(fā)票?是上月吧
2023 06/15 10:42

84784997 

2023 06/15 10:47
是的老師,打錯了是上個月發(fā)票沒有收到,已經(jīng)收到貨付了款的

樸老師 

2023 06/15 10:51
這個可以把發(fā)票直接附在上月分錄后面

84784997 

2023 06/15 11:01
進項發(fā)票我還沒做呢,而且正常是10050.53是庫存商品和主營業(yè)務成本的金額,上月因為沒有發(fā)票,按合計數(shù)來入賬的

樸老師 

2023 06/15 11:09
沒有發(fā)票這個暫估就可以了

84784997 

2023 06/15 11:16
老師,那這月已經(jīng)收了發(fā)票,我要怎么做?因為上月是暫估的嗎

樸老師 

2023 06/15 11:23
紅沖暫估的然后按照發(fā)票來做分錄

84784997 

2023 06/15 11:46
那上個月已經(jīng)結轉成本了,做了
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品
按價稅合計金額做的,這個還要改嗎?
正常是主營業(yè)務成本按未稅金額入賬嗎,上月我按價稅合計做了
這個要不要調整?

樸老師 

2023 06/15 11:53
同學你好
這個要調整的

84784997 

2023 06/15 12:00
老師,那還是上月原分錄做負數(shù)后,重新藍字入賬嗎

樸老師 

2023 06/15 12:08
同學你好
對的
是這樣的

84784997 

2023 06/15 12:18
老師,那摘要要寫調整幾月第幾號憑證這樣子嗎?

樸老師 

2023 06/15 12:24
同學你好
對的
是這樣的哦

84784997 

2023 06/15 12:26
好的,謝謝老師

84784997 

2023 06/15 12:30
另外有批貨出口,被海關扣了,但是有發(fā)票和合同關單,可以做銷售收入嗎?

樸老師 

2023 06/15 12:30
滿意請給五星好評,謝謝
