問題已解決
老師您好,我想問一下,財務軟件生成的資產(chǎn)負債表是重分類過的。實際應收賬款是有負數(shù)的,我不想重分類,應該怎么去調整???



如果不調財務軟件的取值公式,手動調整應收應付科目應該怎么調整呢
2023 06/15 15:24

84785024 

2023 06/15 15:31
對,重分類后預收預付有數(shù)據(jù),但平時做賬不涉及預收預付

84785024 

2023 06/15 15:39
我這邊只有兩筆業(yè)務特殊,因為收款時間比較長,領導不想影響資產(chǎn)總額。這種情況我是不是只用調這兩筆業(yè)務的金額啊

84785024 

2023 06/15 15:41
做賬的時候應收正常掛,應付對沖了應收

84785024 

2023 06/15 15:53
因為不想錢沒收到影響資產(chǎn)總額,等到匯算再調整

bamboo老師 

2023 06/15 15:11
您好
要去設置資產(chǎn)負債表應收賬款的取數(shù)設置公式

bamboo老師 

2023 06/15 15:29
您預收賬款 預付賬款欄次也有數(shù)據(jù) 對么

bamboo老師 

2023 06/15 15:33
預付賬款借方調整到應付賬款
預收賬款貸方調整到應收賬款
不需要寫分錄 填報表的時候調整填寫就好了

bamboo老師 

2023 06/15 15:40
是的?只用調這兩筆業(yè)務的金額

bamboo老師 

2023 06/15 15:49
應付對沖了應收?為啥要這樣

bamboo老師 

2023 06/15 15:59
那您可以調整回來填寫
