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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我公司現(xiàn)在收到2022.1-2023.12月的租房發(fā)票,錢未付,這個(gè)怎么做分錄呀



你去年有入過(guò)賬嗎?
2023 06/15 15:32

84784959 

2023 06/15 15:34
老師,沒(méi)有入過(guò)賬

宋生老師 

2023 06/15 15:36
你好,正規(guī)的做法是借以前年度損益調(diào)整。管理費(fèi)用貸,應(yīng)付賬款。

84784959 

2023 06/15 15:57
是不是的借以前年度損益調(diào)整36360,管理費(fèi)用15150,待攤費(fèi)用-房租21210,貸應(yīng)付賬款72720

宋生老師 

2023 06/15 16:08
你好,是的,就是這樣了
