問題已解決
請教一下,我們公司有個活動館。打算做三天的義賣活動,是以拉卡拉收款,最終會進(jìn)我們公戶,這部分款是否要交稅?應(yīng)該怎么操作?



你好; 是的;這部分是你的義賣收入; 會報稅的 ;? 這個義賣主要是銷售什么; 是你公司貨物嗎?
2023 06/20 09:05

84785015 

2023 06/20 09:08
是公司的貨物

84785015 

2023 06/20 09:09
那交的這部分稅,根據(jù)政策是不是可以抵稅

84785015 

2023 06/20 09:09
義賣收入會全部捐出去

meizi老師 

2023 06/20 09:11
你好; 可以的 ; 做收入; 可以抵扣進(jìn)項稅的

84785015 

2023 06/20 09:13
就是開票時要交稅,后面怎么抵稅?

meizi老師 

2023 06/20 09:15
你好; 你在報稅之前; 勾選進(jìn)項稅即可; 勾選后去報稅的?

84785015 

2023 06/20 09:22
就是和進(jìn)項票一樣抵扣

84785015 

2023 06/20 09:23
然后年度時這部分貨款還可以抵扣嗎?

meizi老師 

2023 06/20 09:23
是的; 一樣的操作哈;? ??

84785015 

2023 06/20 09:24
收到票直接勾選進(jìn)項稅發(fā)票,這個我清楚。那年度抵扣那部分怎么弄

meizi老師 

2023 06/20 09:26
你好 ; 年度抵扣部分是啥意思 ?? ?
