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問題已解決

老師:2022年暫估的成本沒發(fā)開具回來了,2023年6月調(diào)整企業(yè)所得稅,小企業(yè) 會計分錄這樣做對嗎? 1.借:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金)

84785037| 提問時間:2023 06/29 14:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 可以的 ; 可以這樣走的 ;? 但是你為啥沒有做不含稅部分的成本? ?
2023 06/29 14:19
84785037
2023 06/29 14:21
老師:不含稅部分的成本怎么做
meizi老師
2023 06/29 14:24
你好; 你紅沖來暫估分錄、? ?你還得 在按實(shí)際做一遍 ;然后去調(diào)整所得稅做分錄的?
84785037
2023 06/29 14:25
老師:你能給我做一下這個分錄嗎?我不會啊
meizi老師
2023 06/29 14:27
你好;? ?原來分錄怎么做賬的; 我看看; 把金額帶上 ;
84785037
2023 06/29 14:32
借:主營營業(yè)成本---711735.5元 (暫估) 貸:應(yīng)付賬款 711735.5元 (暫估) 2023年匯算清繳的時候沒有開具回來發(fā)票 。就按暫估的年報了 2023.6月做了年報更正 把應(yīng)付賬款 711735.5元 (暫估)發(fā)普沒有開具,直接交稅了,交了1928.84元, 我就做了這個借:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金) 老師:在怎么弄
meizi老師
2023 06/29 14:34
你好; 那你? 年報的時候 有做匯算調(diào)增嗎;‘? ?你實(shí)際金額就是711735.5是嗎 》? ?’
84785037
2023 06/29 14:37
年報2023.6月份更正了 實(shí)際金額:711735.5
meizi老師
2023 06/29 14:40
那你賬上直接做 :借:主營營業(yè)成本----711735.5元 (暫估) 貸:應(yīng)付賬款 -711735.5元 (暫估) 先走紅沖; 在做一筆實(shí)際的即可;?借:主營營業(yè)成本---711735.5元? 貸:應(yīng)付賬款 711735.5元?
84785037
2023 06/29 14:45
借:借:主營營業(yè)成本-負(fù)711735.5元 (暫估) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)711735.5元 (暫估) 借:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額) 借 :利潤分配-未分配利潤 1928.94 (稅金) 貸:銀行存款 1928.94元 (稅金) 這樣全部的流程對嗎? 老師:在不開具發(fā)票了(就711735.5我直接繳納稅了。發(fā)票在不開了)
meizi老師
2023 06/29 14:46
你好;? 你為啥去做稅金部分 ;? 你含稅金額就是?711735.5元 、 不走利潤分配科目去做賬哈; 看我寫的?
84785037
2023 06/29 14:48
老師:更改年報的時候出來的稅金,繳納的給稅務(wù)局
meizi老師
2023 06/29 14:49
你好;? ?那你單獨(dú) 做;? 是企業(yè)所得稅的部分; 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅; 繳納 :借?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款?
84785037
2023 06/29 14:53
那老師:應(yīng)付賬款-暫估 711735.5元 (這個是暫估的成本金額) 貸:利潤分配-未分配利潤 71735.5元 (這個是暫估的成本金額)這個不用做了,直接做 借:主營營業(yè)成本-負(fù)711735.5元 (暫估) 貸:應(yīng)付賬款 -負(fù)711735.5元 (暫估) 對嗎?
meizi老師
2023 06/29 14:54
對的 ;直接做 紅沖暫估的明細(xì)分類 ;然后再做一筆實(shí)際的 金額;? ?就可以了。 單獨(dú)在做一筆繳納所得稅的分錄
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