問題已解決
老師你好,現(xiàn)在小規(guī)模企業(yè)增值稅減按1%征收,我們做無票收入的時候,會計分錄的增值稅是不是要寫1%呀



做無票收入的時候,會計分錄的增值稅 是要寫1%
2023 07/04 15:23

84784949 

2023 07/04 15:26
填寫增值稅報表的時候呢

文文老師 

2023 07/04 15:32
若季度沒有超過30萬,填在免稅銷售額

84784949 

2023 07/04 15:33
不超30萬,免稅銷售額里 增值稅的金額是銷售額3%算的嗎

文文老師 

2023 07/04 15:40
是的,系統(tǒng)默認是按3%計算的

84784949 

2023 07/04 15:41
這個數(shù)應該是系統(tǒng)自動出來的吧,不用自己手填吧?

文文老師 

2023 07/04 15:47
這個數(shù) 是系統(tǒng)自動出來的 ,不用自己手填

84784949 

2023 07/04 15:47
好的謝謝老師

文文老師 

2023 07/04 15:52
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!
