問題已解決
這個月開了紅字發(fā)票9萬,又開了6萬藍字發(fā)票,申報增值稅是不是按-3萬去申報



你好,6萬藍字發(fā)票的情況下,是無法開具紅字發(fā)票9萬的
這樣會導致負數(shù),收入負數(shù)是無法申報的
2023 07/04 20:54

84784991 

2023 07/04 21:05
因為上個月有個9萬的發(fā)票,這9萬里面是開了兩筆明細,其中有一筆6萬是錯的,所以我只能在這個月全部開成紅字,把錯的6萬我就重新開了藍字。所以怎么申報

鄒老師 

2023 07/04 21:06
請仔細看我回復的內容
開具9萬的負數(shù)發(fā)票,前提是正數(shù)發(fā)票需要超過9萬才可以的

84784991 

2023 07/04 21:08
那意思是不用申報

鄒老師 

2023 07/04 21:09
你好,不是? 不用申報,而是這種情況無法申報?

84784991 

2023 07/04 21:11
我就問這種情況怎么辦

鄒老師 

2023 07/04 21:12
你好,需要做無票收入,使得整體收入大于等于0,才可以申報的?

84784991 

2023 07/04 21:14
你的意思是在無票收入一欄填寫大于0的數(shù)

鄒老師 

2023 07/04 21:15
你好,需要做無票收入,使得整體收入(6萬+無票收入—負數(shù)收入)大于等于0,才可以申報的?

84784991 

2023 07/04 21:31
沒有無票收入,意思是無票收入隨便寫個數(shù)字再+6萬減掉9萬變成正數(shù)才能報

鄒老師 

2023 07/04 21:33
你好,是的,是這樣的
