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老師,招待專家的住宿費專票進項可以抵扣么,所得稅費用可以稅前扣除么?計入什么科目?

84785006| 提問時間:2023 07/10 11:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,增值稅不可以的,招待費不允許的, 所得稅按發(fā)生額的60%,營業(yè)收入的千分之五,哪個小按照哪個來抵扣 招待費
2023 07/10 11:42
郭老師
2023 07/10 11:42
如果你給他申報了個稅,可以做福利費里面的。
84785006
2023 07/10 11:43
就是他們來我們當(dāng)?shù)?我們公司給支付的酒店住宿費,這個住宿費我們員工自己報銷的話,只能計入業(yè)務(wù)招待費里面是么?
郭老師
2023 07/10 11:44
你們給他申報了個稅嗎?申報了個稅是你單位職工的,可以做福利費。
84785006
2023 07/10 11:46
沒有申報個稅,就是相當(dāng)于員工先墊付,然后再回單位給報銷這種
郭老師
2023 07/10 11:46
啊,那就是招待費里面的。
84785006
2023 07/10 11:48
好的,對了老師,還有一個問題,我們委托高校進行技術(shù)開發(fā),對方給我們開具了技術(shù)開發(fā)的發(fā)票,我們計入管理費用——研究費用——其他費用——專家咨詢可以么?這個可以加計扣除么?
郭老師
2023 07/10 11:49
你好,委托成果屬于你單位的,你可以做到研發(fā)支出里面的。
84785006
2023 07/10 16:50
如果知識產(chǎn)權(quán)不歸我們所有的話,我們應(yīng)該計入什么科目?就不能計入研究開發(fā)里面了是吧 ?
郭老師
2023 07/10 16:50
你好,那你們買來這個是做什么用的,屬于成本的話,做主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 07/10 16:50
如果是自己使用的做管理費用。
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