問題已解決
企業(yè)成立2個月.未發(fā)生經濟業(yè)務,當時申報了2個月的個稅。資產負債表中,公司賬戶沒有錢,流動資產是不是填0,應付職工薪酬這一欄要填2個月的工資數(shù)據(jù)。



你好!可以填0,但是資產填0一般報表過不了
2023 07/10 15:51

84785005 

2023 07/10 15:53
有轉3000元到賬戶,那我就3000,那應付職工薪酬是那報個稅的金額填寫嗎

宋生老師 

2023 07/10 15:55
你好,是的只要資產不是為零就可以過,然后資產負債表要平

84785005 

2023 07/10 15:59
那如果我這樣填寫,肯定不能平啊,資產3000,負債所有者權益有3萬多。那我該如何申報了?

宋生老師 

2023 07/10 16:00
你好!你做了哪些分錄先?

84785005 

2023 07/10 16:01
貨幣資金 3000 其他應付款 3000 應付職工薪酬28800.就這

宋生老師 

2023 07/10 16:13
你好!你的利潤分配,未分配利潤應該是負數(shù)吧

84785005 

2023 07/10 16:17
今年4月份成立的。我資產負債表兩邊該如何處理。(貨幣資金 3000 其他應付款 3000 應付職工薪酬28800.)

宋生老師 

2023 07/10 16:18
你好!你還有利潤分配,未分配利潤要寫-28800

84785005 

2023 07/10 16:21
我想問一下 為什么工資金額填在未分配利潤這一欄中了?

宋生老師 

2023 07/10 16:22
你好!因為你做工資,要計入借管理費用,或者主營業(yè)務成本啊

84785005 

2023 07/10 16:29
明白了,那我利潤表 把工資 放在管理費用中填寫 -31800(28800+3000)是嗎?

宋生老師 

2023 07/10 16:30
你好!是的,就是這樣了

84785005 

2023 07/10 16:34
明白了,利潤表中,工資放入管理費用-28800 那其他應付款3000放在哪個科目,

宋生老師 

2023 07/10 16:35
你好!其他應付款就放在資產負債表,其他應付款科目

84785005 

2023 07/10 16:40
利潤表中 應付職工薪酬計入管理費用填寫-28800 其他的都不用填了是吧

宋生老師 

2023 07/10 16:41
你好!是的。其他的不用。

84785005 

2023 07/10 16:43
報錯了 資產負債表和利潤表數(shù)據(jù)不一致。。

宋生老師 

2023 07/10 16:44
你好具體是哪個數(shù)據(jù)不一致?
