問題已解決
老師,去年買的財務(wù)軟件沒收到發(fā)票,結(jié)果我記成了:借管理費用,貸銀行存款?,F(xiàn)在收到發(fā)票了,應(yīng)該怎么調(diào)整分錄?



你好,您匯算清繳時有沒有做納稅調(diào)整?
2023 07/10 17:07

84784976 

2023 07/10 17:08
沒有做調(diào)整

玲老師 

2023 07/10 17:09
那您就直接把發(fā)票貼到原來憑證后面就行了。

玲老師 

2023 07/10 17:10
正常說咱會算清繳錢沒回來發(fā)調(diào)頭但是您當時媒體正常說咱匯算清繳前沒回來發(fā)標價調(diào)整的,但是您當時沒調(diào)整,您現(xiàn)在就是貼到原來分路后面就行了。

84784976 

2023 07/10 17:12
錢是2022年12月付的,票是2023年6月收到的,直接貼后面可以么?

玲老師 

2023 07/10 17:16
因為咱當時沒做調(diào)整,我建議你是直接貼到后邊。
是正規(guī)處理,你是要做更正申報,然后收到發(fā)票時再追加到發(fā)生年度扣除。

84784976 

2023 07/10 17:28
好的,謝謝

玲老師 

2023 07/10 17:29
客氣的,祝您工作愉快。

84784976 

2023 07/10 17:29
但是,是不是也應(yīng)該把管理費用,調(diào)成無形資產(chǎn)呢

84784976 

2023 07/10 17:30
當時記的是管理費用,金額較大40萬

玲老師 

2023 07/10 17:31
你好 借 無形資產(chǎn),貸以前年度損益 調(diào)整? 要調(diào)整所得稅的?

84784976 

2023 07/10 17:36
麻煩您能不能把調(diào)整分錄都寫寫?

玲老師 

2023 07/10 17:43
借無形資產(chǎn)貸以前年度損益調(diào)整。
然后調(diào)整所得稅。借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費所得稅。
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤。
