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問題已解決

5月初建的內(nèi)賬,6月份有一筆收款是4月份發(fā)生的收入,1、正常該如何做分錄? 2、如果我想把4月份的這筆收入記賬里 該如何做分錄?

84785021| 提問時(shí)間:2023 07/11 09:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你建賬的時(shí)候,應(yīng)收賬款在借方有沒有余額?
2023 07/11 09:04
84785021
2023 07/11 09:06
建賬時(shí)應(yīng)收賬款沒有這個(gè)客戶的余額,這個(gè)客戶6月才開票?
郭老師
2023 07/11 09:08
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785021
2023 07/11 09:09
怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本???可能5月初的庫存里沒有這個(gè)客戶的庫存
郭老師
2023 07/11 09:11
你好,那你庫存什么時(shí)間購入的這個(gè)支付了沒有?
84785021
2023 07/11 09:12
庫存是建賬前采購的
郭老師
2023 07/11 09:14
你好,這個(gè)錢支付了沒有,如果已經(jīng)支付了,借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。
84785021
2023 07/11 13:39
支付了,那我是不是需要先把庫存補(bǔ)上 借:庫存商品 貸 :未分配利潤 出庫 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸 :庫存商品 確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸 :主營業(yè)務(wù)收入 這是完整的分錄吧? 忽略稅費(fèi)
郭老師
2023 07/11 13:40
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785021
2023 07/11 13:41
好的謝謝、
郭老師
2023 07/11 13:43
不用客氣,工作愉快。
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