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收到重慶總部轉(zhuǎn)給本公司報銷給員工代付電費款 借銀行存款300 貸其他應(yīng)付款總部300 報銷給員工 借其他應(yīng)收款員工300 貸銀行存款300 對嗎?老師,分錄寫的好的老師回答下

84784971| 提問時間:2023 07/12 11:36
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
對的,分錄就是這樣子做。
2023 07/12 11:39
84784971
2023 07/12 12:02
不對吧?300交給哪個公司了也得寫出來吧?
宋生老師
2023 07/12 13:54
啊,二級科目你自己定啊,你也可以在摘要上面寫清楚。
84784971
2023 07/12 15:02
這分錄不行的
宋生老師
2023 07/12 15:07
你把這個應(yīng)付跟應(yīng)收對沖一下就好了。
84784971
2023 07/12 15:18
要轉(zhuǎn)銷售費用的
宋生老師
2023 07/12 15:19
其實這個你們只是代收代付而已,不應(yīng)該算作你們的費用。
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