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問(wèn)題已解決

老師,期初建賬,收入是100萬(wàn),費(fèi)用是70多萬(wàn)(包含庫(kù)存其他應(yīng)收等),然后未分配利潤(rùn)報(bào)表是60多萬(wàn),正常嗎?

84784998| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 09:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
好,這個(gè)咱只要是真實(shí)的就可以,您看一下是真實(shí)的,然后能評(píng)就行了。
2023 07/13 09:41
84784998
2023 07/13 09:42
現(xiàn)在是能平,我擔(dān)心不對(duì),因?yàn)樯婕暗焦蓶|分紅,這樣未分配利潤(rùn)60萬(wàn),實(shí)際可用資金30多萬(wàn)呢
玲老師
2023 07/13 09:45
你好,提出需要看您什么情況,如果您原來(lái)已經(jīng)有賬,那就是按照最后一期科目余額表錄入。
84784998
2023 07/13 09:50
前面沒(méi)有賬,這是中間建賬,收入100萬(wàn)多。支出是70多萬(wàn),支出里還有借出去的錢。在加上盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存,所以未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),我要怎么分紅呢?實(shí)際上可分配的資金應(yīng)該只有30多萬(wàn)
玲老師
2023 07/13 10:04
你好,那您就實(shí)際盤(pán)點(diǎn),按照實(shí)際的數(shù)據(jù)錄入期初就可以了。
玲老師
2023 07/13 10:04
我們現(xiàn)在是先建賬盤(pán)點(diǎn)資產(chǎn)負(fù)債實(shí)收資本等這些錄入到期初試算平衡開(kāi)始做賬。
84784998
2023 07/13 10:06
前面沒(méi)有賬,這是中間建賬,收入100萬(wàn)多。支出是70多萬(wàn),支出里還有借出去的錢。在加上盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存,所以未分配利潤(rùn)60多萬(wàn),我要怎么分紅呢?實(shí)際上可分配的資金應(yīng)該只有30多萬(wàn) 我弄完就是現(xiàn)在這個(gè)情況啊,正常嗎?
玲老師
2023 07/13 10:10
您盤(pán)點(diǎn)出來(lái)是多少數(shù)據(jù)咱就錄入多少,這樣就對(duì)。
84784998
2023 07/13 10:11
那我未分配利潤(rùn)是60多萬(wàn)。怎么分紅,實(shí)際只有30多萬(wàn)的資金可分配
玲老師
2023 07/13 10:15
你好,您沒(méi)有錢那就可以暫時(shí)不分紅,因?yàn)椴皇钦f(shuō)利潤(rùn)都在貨幣資金里體現(xiàn),它還可以在預(yù)付賬款,慫貨里等等這些體現(xiàn)的。
84784998
2023 07/13 10:15
那股東要分紅,是不是可以少分呢?
玲老師
2023 07/13 10:20
好沒(méi)有錢,那你可以分商品,這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況。
84784998
2023 07/13 10:28
正常來(lái)說(shuō),股東分紅是根據(jù)未分配利潤(rùn)來(lái)的是吧,未分配利潤(rùn)就是和實(shí)際的資金不匹配啊,怎么還能分商品
玲老師
2023 07/13 10:30
你好,是按照未分配利潤(rùn)來(lái)分紅。 你說(shuō)沒(méi)有那么多錢。有那么多錢還想分紅,就可以分商品。正常來(lái)說(shuō)沒(méi)有那些錢是不分的,所以最終是執(zhí)行你單位的規(guī)定。
84784998
2023 07/13 10:32
這個(gè)沒(méi)有一個(gè)規(guī)定政策嗎?未分配利潤(rùn)就是和實(shí)際的資金不匹配啊,能少分嗎
玲老師
2023 07/13 10:36
你好,股東會(huì)決議決定就可以了,沒(méi)有強(qiáng)制的要求未分配,利潤(rùn)是正數(shù)就可以分紅。
玲老師
2023 07/13 10:36
因?yàn)槲捶峙淅麧?rùn)和實(shí)際的貨幣資金,他倆不匹配是很正常的,因?yàn)椴皇撬杏腻X都在貨幣資金里體現(xiàn),全面給列舉了。
84784998
2023 07/13 10:37
老師,您再給我看看,我這個(gè)期初建賬。對(duì)嗎?怎么看利潤(rùn)表感覺(jué)不正常啊
玲老師
2023 07/13 10:40
好您這個(gè)數(shù)據(jù),因?yàn)槲也恢罃?shù)據(jù)來(lái)源對(duì)不對(duì),沒(méi)辦法說(shuō)。 你前面沒(méi)有賬您就去盤(pán)點(diǎn),按照我說(shuō)的那個(gè)方法盤(pán)點(diǎn),然后要是錄入期初不平,把差額放在未分配利潤(rùn)試算平衡就可以做賬了。
84784998
2023 07/13 10:43
如果數(shù)據(jù)來(lái)源是對(duì)的,是不是這樣就正常了,因?yàn)槲铱蠢麧?rùn)表上不體現(xiàn)庫(kù)存結(jié)轉(zhuǎn),這樣凈利潤(rùn)是不是虛高了
玲老師
2023 07/13 10:47
現(xiàn)在是建賬,只要咱提出是平的數(shù)據(jù)是準(zhǔn)確,沒(méi)有錯(cuò)誤的那就沒(méi)事。
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