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問(wèn)題已解決

老師,個(gè)體戶核定的,沒(méi)有成本票,付勞務(wù)費(fèi)走法人的錢都是走的其他應(yīng)付款,到時(shí)其他應(yīng)付款這余額好大,咋弄

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/13 15:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好其他應(yīng)付款,你看是借方余額還是貸方的?
2023 07/13 15:02
郭老師
2023 07/13 15:02
如果是借方余額的,他有支付出去的證明嗎?如果有的話,正常做賬處理就行。
84784968
2023 07/13 15:05
貸方,是核定的所以讓開過(guò)啥票,也就是支付人工費(fèi)也沒(méi)有票,直接把今年的其他應(yīng)付款賬改了換主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話,后面沒(méi)有工資表就是
郭老師
2023 07/13 15:06
你們賬上有錢嗎?賬上有錢還錢。你這是已經(jīng)做了成本的吧,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。
84784968
2023 07/13 15:07
沒(méi)錢了,也沒(méi)做到成本,
郭老師
2023 07/13 15:08
那你怎么掛著其他應(yīng)付款的,你寫一下你之前在賬務(wù)處理。
84784968
2023 07/13 15:08
等于是收了款了,直接轉(zhuǎn)法人
郭老師
2023 07/13 15:09
你好,轉(zhuǎn)給法人應(yīng)該是借方余額的,同學(xué),你再看一下你截圖之前的賬務(wù)處理啊,在貸方的是你單位欠了人家的錢。
84784968
2023 07/13 15:10
借方,剛發(fā)錯(cuò)了
郭老師
2023 07/13 15:11
你發(fā)生的人工費(fèi)欠了人家的嗎?借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款。
84784968
2023 07/13 15:12
么欠,全是法人自己私戶出的
郭老師
2023 07/13 15:12
借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款。
84784968
2023 07/13 15:12
那應(yīng)付賬款余額咋辦
郭老師
2023 07/13 15:13
沒(méi)有余額了,我上面基主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,沒(méi)有余額。
84784968
2023 07/13 15:15
放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,后面沒(méi)有憑證沒(méi)事吧,那我直接把賬改了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸其銀行,這樣咋樣,反正都是沒(méi)有憑證
郭老師
2023 07/13 15:17
你好,沒(méi)有原始憑證的。
84784968
2023 07/13 15:20
所以我直接計(jì)到成本好還是像你上面這樣過(guò)度下?
郭老師
2023 07/13 15:23
都可以的,這個(gè)你自己決定,如果你想要提現(xiàn)支付的明細(xì),你就通過(guò)應(yīng)付款
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