問題已解決
您好,以前年度的成本多結轉了,現(xiàn)在要把多結轉的 成本調出來,請問怎么做會計分錄?



您好,金額很大的話,需要更正以前年度的年度所得稅匯算清繳申報表哦,納稅調增,如果調增有交所得稅的分錄是
企業(yè)所得稅納稅調整,調表不調賬,即在企業(yè)所得稅年度納稅申報表調增應納稅所得額,不用調整賬目.
如果是以前年度的,分錄:
1、借:利潤分配 3662.56(數(shù)據請忽略)
貸:以前年度損益調整3662.56
2、借:以前年度損益調整?3662.56
貸:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
3、借:應交稅費-企業(yè)所得稅 3662.56
貸:銀行存款 3662.56
2023 07/14 10:47
