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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好,增值稅計(jì)提的是5060.72,實(shí)際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方差額176.71



同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 07/15 18:09

84785035 

2023 07/15 18:09
應(yīng)該是少計(jì)提了

易 老師 

2023 07/15 18:10
同學(xué)您好,補(bǔ)提就可以沖平的

84785035 

2023 07/15 18:12
但是是去年計(jì)提的,現(xiàn)在還是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)來沖平嗎

易 老師 

2023 07/15 18:47
同學(xué)您好,去年的通過 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
