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問題已解決

老師您好,增值稅計(jì)提的是5060.72,實(shí)際繳納是5237.44,差額怎么處理啊,現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)借方差額176.71

84785035| 提問時(shí)間:2023 07/15 18:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,同學(xué)您好,要查明原因才能按原因進(jìn)行處理的
2023 07/15 18:09
84785035
2023 07/15 18:09
應(yīng)該是少計(jì)提了
易 老師
2023 07/15 18:10
同學(xué)您好,補(bǔ)提就可以沖平的
84785035
2023 07/15 18:12
但是是去年計(jì)提的,現(xiàn)在還是借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)來沖平嗎
易 老師
2023 07/15 18:47
同學(xué)您好,去年的通過 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替
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