問題已解決
老師?哪里結(jié)轉(zhuǎn)錯了,麻煩您幫忙告訴我一下呢



為什么借管理費用社保是負(fù)數(shù)
2023 07/18 15:32

84785041 

2023 07/18 15:36
老師,紅色的是帶員工墊付的

樸老師 

2023 07/18 15:40
同學(xué)你好
那你應(yīng)該掛其他應(yīng)收款

84785041 

2023 07/18 15:53
老師 ?憑證是我同事做的 ?我現(xiàn)在按照他的憑證做手工帳,
現(xiàn)在不知道手工帳錯在哪里

84785041 

2023 07/18 15:57
老師,這個是我做的手工賬,哪里錯了呀

樸老師 

2023 07/18 16:05
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
