問題已解決
進(jìn)項發(fā)票當(dāng)月沒有抵扣,怎么做賬



您好, 計入到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2023 07/21 13:39

84784965 

2023 07/21 13:50
取得的是農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,當(dāng)月沒有抵扣但是領(lǐng)用了,那加計扣除部分的進(jìn)項怎么處理?

東老師 

2023 07/21 13:50
沒抵扣 怎么有加計扣除呢

84784965 

2023 07/21 13:54
實際已經(jīng)領(lǐng)用了,但是為了交稅就沒有抵扣。

東老師 

2023 07/21 13:55
那你加計扣除是什么意思

84784965 

2023 07/21 14:03
農(nóng)副產(chǎn)品加工進(jìn)項不是可以計算1%加計扣除嗎?

東老師 

2023 07/21 14:04
哦 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-加計扣除 貸營業(yè)外收入
