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問題已解決
紅字發(fā)票做賬沖銷后銷售額是負(fù)數(shù)增值稅申報表怎么做



在附表一開具增值稅專用發(fā)票列按負(fù)數(shù)填寫申報。
2018 01/08 21:59

84785005 

2018 01/08 22:04
我是普通發(fā)票,小規(guī)模,可是不能填寫負(fù)數(shù),系統(tǒng)要提示大于0

張艷老師 

2018 01/08 22:08
您可以用收入減去紅沖的金額,進(jìn)行填列。

84785005 

2018 01/08 22:13
@劉老師—追夢:老師怎么操作,能具體一點(diǎn)嗎

張艷老師 

2018 01/08 22:15
直接在應(yīng)征稅的不含稅銷售額中填寫“”收入減去紅沖的金額“”。

84785005 

2018 01/08 22:39
@劉老師—追夢:本季收入減紅沖是為負(fù)的,可負(fù)的不能申報

張艷老師 

2018 01/09 09:51
如果報表不支持負(fù)數(shù)申報收入,則填寫0. 當(dāng)月紅字發(fā)票比本月銷售額多出的部分,在下月申報時扣減。 收入轉(zhuǎn)入正數(shù)后,在正常申報。
