問題已解決
去年6月份會計 把升做成了噸,現(xiàn)在要怎么調(diào)賬?



同學(xué),你好
是發(fā)票開錯了嗎??那需要重開
2023 07/24 11:33

84785020 

2023 07/24 11:36
不是 是當(dāng)時沖紅了發(fā)票 但是做賬的時候是按噸去做的賬

84785020 

2023 07/24 11:36
導(dǎo)致現(xiàn)在庫存對不上

小菲老師 

2023 07/24 11:36
同學(xué),你好
那你做的分錄需要紅沖,然后按照正確的做

84785020 

2023 07/24 11:43
結(jié)轉(zhuǎn)的時候 是放在未分配利潤還是成本?

小菲老師 

2023 07/24 11:44
同學(xué),你好
損益結(jié)轉(zhuǎn)??

84785020 

2023 07/24 11:46
要結(jié)轉(zhuǎn)庫存吧

小菲老師 

2023 07/24 11:47
同學(xué),你好
你庫存,先作負(fù)數(shù),把之前的沖掉,再做正數(shù)入賬,不涉及結(jié)轉(zhuǎn)
