問題已解決
老師:2018年認證一張發(fā)票,已經(jīng)抵扣,增值稅進項稅額已申報認證抵扣; 但是賬上沒有做這筆發(fā)票的分錄,現(xiàn)在要怎么做賬務處理



現(xiàn)在補做
借:利潤分配-未分配利潤
應交稅費-增值稅-進項
貸:應付賬款
2023 07/24 14:26

84785030 

2023 07/24 14:29
現(xiàn)在補做:應交稅費-增值稅-進項 這筆的話,應交稅費-增值稅-進項和我申報表數(shù)據(jù)就對不上了,這筆進項之前增值稅申報表已經(jīng)抵扣了

家權(quán)老師 

2023 07/24 14:33
那么當時認證,沒做進項,你的進項怎么對上的?

84785030 

2023 07/24 14:36
當時的申報表和賬上進項是對不上的,不知道怎么申報的,現(xiàn)在是不是讓對方紅沖開藍字,我重新入賬穩(wěn)妥點?

家權(quán)老師 

2023 07/24 14:43
你當時沒對上,以后就會一致對不上的,現(xiàn)在補做就對上了

84785030 

2023 07/24 15:05
他后面又是一致的,我現(xiàn)在補做進去才會導致賬面和申報進項對不上

家權(quán)老師 

2023 07/24 15:09
那你得檢查他后邊為啥又對上了?肯定還有錯誤哈
