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問題已解決

老師,如果通過一次性累計補交應交而未交的印花稅,申報表上填寫稅款所屬期時,填寫補交的日期還是填寫從最開始應該交印花稅那天到現(xiàn)在呢?比如應該填寫2023.7.29~2023.7.29,還是填寫2021.7.1~2023.8.1呢??

84785027| 提問時間:2023 07/29 14:54
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是屬于寫2021.7.1~2023.8.1
2023 07/29 14:54
84785027
2023 07/29 14:58
好的,謝謝金金老師
小鎖老師
2023 07/29 15:01
不客氣的祝您開心
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