問題已解決
老師您好,我們是事業(yè)單位,對(duì)方公司沒開過來票,但是我們給他們轉(zhuǎn)賬匯款10萬,這個(gè)怎么記賬?稅前我們扣下來了怎么記賬? 22年又把票拿回來了我們?cè)趺闯滟~和稅前?



您好,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,若對(duì)方已完成履約義務(wù),需要暫估,借費(fèi)用等科目,貸應(yīng)付賬款暫估,收到發(fā)票,紅字沖回暫估,按正確金額重新做賬,借不變,貸應(yīng)付賬款(沒有暫估)
2023 08/04 06:59

84784997 

2023 08/04 09:22
有稅金怎么記呢?剛開始給他們工程款,稅金我們就扣下了,后來拿過來發(fā)票,我們把稅金給退回去

小林老師 

2023 08/04 09:37
那您扣下就按未扣的部分做賬。那您繼續(xù)借應(yīng)付賬款,貸銀行存款

84784997 

2023 08/04 09:56
老師,他們拿過來發(fā)票,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么記賬

小林老師 

2023 08/04 10:19
紅字沖回暫估,按發(fā)票全額記賬
