當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估費(fèi)用15萬,借管理費(fèi)用—其他 貸其他應(yīng)付款—其他,老師我要怎么沖減這15萬,小規(guī)模公司



您好,直接做負(fù)數(shù)分錄就可以
2023 08/05 13:11

84784952 

2023 08/05 13:40
老師,是來一些管理發(fā)票就做一筆負(fù)數(shù),然后做一筆正數(shù)嘛,直到金額全都沖減完

84784952 

2023 08/05 13:41
管理費(fèi)用不是很多嘛,分開做還是做個(gè)總的金額沖減

84784952 

2023 08/05 13:42
大概什么時(shí)候不可以沖減,12月31號沒沖減完就要調(diào)增嘛

劉艷紅老師 

2023 08/05 13:43
收到發(fā)票就可以沖了哦

84784952 

2023 08/05 13:51
比如這個(gè)月收到管理費(fèi)用差旅費(fèi),工資,福利費(fèi),招待費(fèi)各1000,怎么做賬,摘要也要寫暫估費(fèi)用嘛分開寫一張負(fù)數(shù),然后做一張正數(shù)嘛,

84784952 

2023 08/05 13:52
沖減管理費(fèi)用,其他應(yīng)收應(yīng)付都可以嘛

劉艷紅老師 

2023 08/05 13:57
是的,有多少發(fā)票就沖多少

84784952 

2023 08/05 16:32
其他應(yīng)收應(yīng)付有什么區(qū)別呢,只要是管理費(fèi)用都可以沖減嘛

劉艷紅老師 

2023 08/05 16:37
其他應(yīng)付,就是公司欠別人的錢,其他應(yīng)收,是別人欠公司的錢
