問題已解決
老師,我不明白是不是損益類到月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,其他科目不用結(jié)轉(zhuǎn)做分錄?。科綍r填記賬憑證就是有憑據(jù)就登賬錄進(jìn)去,不用做其他工作,另外,計提是不是當(dāng)月沒有發(fā)生實際已經(jīng)發(fā)生的了才計提,為啥發(fā)當(dāng)月工資就不用計提?。?月發(fā)8月就不用計提,搞不懂分錄哪些要計提哪些不用計提,我是小白,不知道怎樣做賬,



損益類需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這樣才能寄付出來當(dāng)期的利潤。
然后。工資是按月來計提的。
2023 08/07 14:30

84784950 

2023 08/07 14:34
可是我們公司8月發(fā)8月工資,不計提,不會做賬了,

84784950 

2023 08/07 14:36
資產(chǎn)類負(fù)債類所有者權(quán)益類就按照憑據(jù)直接登賬是吧,如果需要沖減比如待攤費用預(yù)付賬款就自己做個表格相應(yīng)月份攤銷就可以沖減是

玲老師 

2023 08/07 14:37
好工資是按月來計提的,工資發(fā)生的主要計提的。

84784950 

2023 08/07 14:50
老師我聽不懂啊,我們公司發(fā)工資從來不計提,

84784950 

2023 08/07 14:51
老師做賬流程怎樣的?。课姨詈脩{證之后做些什么工作???報表怎么出來啊,我們是財務(wù)軟件電腦賬,不是手工帳,

玲老師 

2023 08/07 14:53
財務(wù)軟件就是錄入完分錄,然后就保存了,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后記賬就可以了,報表就自動出了。
每個單位工資都是按月來計提的,你們不計提,這是錯誤的。

84784950 

2023 08/07 15:11
計提時候分錄是怎樣做?。堪l(fā)工資時候是借:管理費用—應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款嗎

84784950 

2023 08/07 15:13
財務(wù)軟件填記賬憑證后,點擊保存,期末結(jié)轉(zhuǎn)損益做個分錄,報表就自動出來是這樣對吧?

玲老師 

2023 08/07 15:14
分錄是
借成本費用類科目貸應(yīng)付職工薪酬。

玲老師 

2023 08/07 15:14
結(jié)轉(zhuǎn)損益是自動的,報表是自動的。
