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問題已解決

您好老師,我們公司上個月有筆已經(jīng)做未開票繳納了增值稅,這個月客戶要求我們給開票,那本月的增值稅如何對這筆業(yè)務納稅呢?謝謝

84785004| 提問時間:2023 08/08 15:16
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是可以作為,把之前未開票收入沖銷,然后做一筆正確的就行
2023 08/08 15:17
84785004
2023 08/08 15:21
在申報增值稅的時候怎么處理呢,在已開票銷售額那欄我還要把這項收入算進去嗎?
小鎖老師
2023 08/08 15:23
嗯對,這部分是需要算進去的
84785004
2023 08/08 15:45
算進去的話我這個月不是要再交一次增值稅嗎?
小鎖老師
2023 08/08 15:59
但是需要把我們未開票收入那一筆,那一筆紅沖的
84785004
2023 08/08 16:12
會計做賬上可以紅沖,這個月重新確認收入和銷項稅,但是在報稅的時候怎么紅沖呢
小鎖老師
2023 08/08 16:16
保稅的時候,未開票收入那個欄次,寫負數(shù)就可以的
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