問題已解決
老師你好,請問2022年8月有4000元稅額的機(jī)械發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,2022年8月有產(chǎn)生增值稅交的,這個(gè)不該抵扣的稅額需要更正申報(bào)去年的嗎?



需要更正去年的,今年把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來就可以了。
2023 08/09 16:59

玲老師 

2023 08/09 16:59
不需要更正,去年的少打了一個(gè)字。

84785012 

2023 08/09 17:01
那2022年8月少交4000多不搭界,不需要補(bǔ)交2022年8月對(duì)吧,只要今年申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,就等于補(bǔ)交了稅款是這個(gè)一起吧?

玲老師 

2023 08/09 17:04
你好 在現(xiàn)在轉(zhuǎn)出來交上就行?
