問題已解決
購買固定資產(chǎn)已付款分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 次月折舊分錄:借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)折舊 收到購買固定資產(chǎn)發(fā)票該怎么做分錄呢?



同學(xué),你好,入賬時(shí)候固定資產(chǎn)款已經(jīng)付了嗎
2023 08/12 09:36

84785009 

2023 08/12 09:40
對的,老師

湯貴彬老師 

2023 08/12 09:41
同學(xué),你好,收到發(fā)票,可以沖原來的分錄,按照發(fā)票登賬,進(jìn)項(xiàng)稅額入賬處理

84785009 

2023 08/12 09:46
具體怎么寫呢?借:固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
貸:銀行存款

湯貴彬老師 

2023 08/12 09:46
同學(xué), 你好,你的發(fā)票是專票還是普票

84785009 

2023 08/12 09:47
摘要寫沖紅幾月幾號會(huì)計(jì)憑證嗎?

湯貴彬老師 

2023 08/12 09:49
是的摘要寫沖紅幾月幾號會(huì)計(jì)憑證

84785009 

2023 08/12 09:51
老師是專票

湯貴彬老師 

2023 08/12 09:53
那就先沖紅,再做正確的分錄
