問題已解決
請(qǐng)問以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅已紅沖怎么做賬務(wù)處理



借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 08/16 09:02

84784998 

2023 08/16 09:07
老師申報(bào)增值稅時(shí),是在附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫嗎

84784998 

2023 08/16 09:08
還是還要做一步分錄

家權(quán)老師 

2023 08/16 09:11
是的,在附表(二)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出20欄填寫,不用做其他分錄了

84784998 

2023 08/16 09:11
好的謝謝一鳴老師!

家權(quán)老師 

2023 08/16 09:13
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
