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問題已解決

老師,異地項目我們已經(jīng)開了發(fā)票,預(yù)交了稅金,但是現(xiàn)在因為一些原因客戶要解除這個合同,我們還沒有正式開工,那如果我紅沖了發(fā)票,關(guān)于我預(yù)交的這部分稅金還可以抵扣嗎

84785001| 提問時間:2023 08/21 10:22
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!可以申請退還
2023 08/21 10:23
84785001
2023 08/21 10:24
那我在系統(tǒng)申報增值稅的時候就是在預(yù)交稅金這一欄已經(jīng)填了預(yù)交稅金那一欄,這個不是可以直接抵嗎
宋生老師
2023 08/21 10:25
你好!是的,你填了,是可以抵減。但是這樣就不能退了
84785001
2023 08/21 10:53
我如果申請退稅的對方說主管稅務(wù)機關(guān)沒有抵用就可以申請退,像我只是填了預(yù)交稅金那應(yīng)抵扣那一欄,實際抵減額沒有填,這種就是沒有抵扣是吧
宋生老師
2023 08/21 10:53
你好!是的。這樣就留著了
84785001
2023 08/21 10:54
我后期退稅了申報的話要怎么把這個欄的數(shù)據(jù)給轉(zhuǎn)出來呢
宋生老師
2023 08/21 10:55
你好!這個需要更正申報
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