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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問一下我們有個工程在異地,異地預(yù)繳增值稅及附加稅,企業(yè)所得稅,會計(jì)分錄怎么做呢,需要先計(jì)提???



你好,這個不用計(jì)提的,只要做預(yù)交的就可以了。應(yīng)交稅費(fèi),預(yù)交增值稅,附加稅,所得稅貸,銀行存款。
2023 08/28 15:43

84785034 

2023 08/28 15:44
不需要計(jì)提么?。

84785034 

2023 08/28 15:44
可我看好多都說要計(jì)提

玲老師 

2023 08/28 15:45
計(jì)提是等期末的時候,根據(jù)實(shí)際情況來計(jì)提。

84785034 

2023 08/28 15:46
我們是一般納稅人,不是應(yīng)該每個月末計(jì)提??

玲老師 

2023 08/28 15:48
是的,每個月的月末計(jì)提對的。

84785034 

2023 08/28 15:48
計(jì)提的分錄怎么做呢

玲老師 

2023 08/28 15:50
借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增!
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)。

84785034 

2023 08/28 15:51
不是很懂

84785034 

2023 08/28 15:51
就是增值稅那個

84785034 

2023 08/28 15:51
那繳納的時候呢

玲老師 

2023 08/28 15:59
增值稅是不有一個期末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?因?yàn)槟闶且话慵{稅人。

玲老師 

2023 08/28 15:59
所以是用了未交增值稅這個科目,咱們預(yù)交的時候是預(yù)用預(yù)交稅款這個
