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問(wèn)題已解決

老師,我們公司是做軟件開(kāi)發(fā)的,收到別人進(jìn)度款,開(kāi)了發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/31 11:20
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
2023 08/31 11:21
84785013
2023 08/31 11:44
老師,還沒(méi)有收到錢(qián),是先開(kāi)發(fā)票后收款,進(jìn)度款還不能確認(rèn)收入
東老師
2023 08/31 11:45
借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
84785013
2023 08/31 14:03
老師,是不是還得沖掉這些分錄,要怎么沖
東老師
2023 08/31 14:05
確認(rèn)收入了 借預(yù)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
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