問(wèn)題已解決
想問(wèn)下會(huì)計(jì)上核算的增值稅 是不是買進(jìn)東西,交稅,借記應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 賣出東西,收稅,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅 當(dāng)期要交的增值稅=應(yīng)交稅費(fèi)貸方-借方=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅?



您好,對(duì)的,是這意思的
2023 09/04 22:11

84785043 

2023 09/04 22:14
那如果當(dāng)期東西買多了,賣的少,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng),是不是就不用交稅了?而且多出來(lái)的那部分可以留著以后抵,稱為留抵稅額?

小鎖老師 

2023 09/04 22:15
對(duì)的,您的理解是沒(méi)錯(cuò)的

84785043 

2023 09/04 22:28
因?yàn)檫€沒(méi)咋學(xué)稅法,就會(huì)計(jì)上來(lái)說(shuō),“可抵扣的增值稅”這個(gè)說(shuō)法,是不是指銷售方開(kāi)的增值稅專用發(fā)票上的金額,絕大多數(shù)情況下是不是就是指進(jìn)項(xiàng)稅?

小鎖老師 

2023 09/05 07:56
對(duì)的,這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
