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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師們,我們建賬的時(shí)候把未分配利潤掛到其他應(yīng)付款科目了,現(xiàn)在要把它放到未分配利潤科目,是這樣做分錄嗎?借:其他應(yīng)付款,貸:未分配利潤



你好,是需要把之前掛賬沖銷的意思嗎
2018 01/17 14:35

84784971 

2018 01/17 14:38
是的,之前的會(huì)計(jì)把它掛在了其他應(yīng)付款那里

鄒老師 

2018 01/17 14:40
你好,可以這樣做調(diào)整分錄

84784971 

2018 01/17 14:41
@鄒老師:謝謝老師的指導(dǎo)!

鄒老師 

2018 01/17 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
