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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩看下這筆業(yè)務(wù)的分錄對(duì)不對(duì)



冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,老師看了是對(duì)的
2023 09/09 15:06

84785013 

2023 09/09 15:15
不是應(yīng)該
借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸:無形資產(chǎn)攤銷嗎 為什么是預(yù)付呢

冉老師 

2023 09/09 15:18
這個(gè)不是無形資產(chǎn)的
是前期提前支付的,先計(jì)入預(yù)付賬款的,后期攤銷的,

84785013 

2023 09/09 15:21
老師能說清楚一點(diǎn)嗎 我還是有點(diǎn)不明白

84785013 

2023 09/09 15:22
他1月份不是已將付過了嗎 怎么3月份 還要做預(yù)付

冉老師 

2023 09/09 15:22
因?yàn)檫@個(gè)屬于待攤費(fèi)用的,不是無形資產(chǎn)
前期支付
借預(yù)付賬款或者長期待攤費(fèi)用
貸銀行存款
未來按期攤銷費(fèi)用
借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款或者長期待攤費(fèi)用

84785013 

2023 09/09 15:33
好的 我知道了 謝謝您了

冉老師 

2023 09/09 17:30
不客氣,學(xué)員,周末愉快
