問題已解決
老師我問一下你初始數(shù)據(jù)的錄入,要不要錄固定資產(chǎn)這一塊的,錄入了就試算不平衡



您好
初始數(shù)據(jù)的錄入,要錄固定資產(chǎn)這一塊
請問累計折舊科目錄入了沒有
2023 09/09 18:39

84785041 

2023 09/09 19:13
金蝶標(biāo)準(zhǔn)版初始數(shù)據(jù)錄入中,固定資產(chǎn)只有期初余額,但怎樣把累計借方和累計貸方的數(shù)寫成零?

84785041 

2023 09/09 19:14
期初數(shù)據(jù)里面沒有累計折舊

84785041 

2023 09/09 19:17
就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù),錄入后在累計借方,使得試算不平衡

84785041 

2023 09/09 19:17
這樣操作才能試算平衡

84785041 

2023 09/09 19:18
老師,你看一下

84785041 

2023 09/09 19:20
試算出來就是這樣的不平衡

bamboo老師 

2023 09/09 19:29
那您期初數(shù)據(jù)根據(jù)什么錄入的?是科目余額表么

84785041 

2023 09/09 19:51
是的,老師

bamboo老師 

2023 09/09 19:52
請問您科目余額表的平的嗎
科目余額表里面沒有累計折舊嗎?

84785041 

2023 09/09 19:54
老師,期初數(shù)據(jù)里面沒有累計折舊,就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù),錄入后在累計借方,使得試算不平衡,

bamboo老師 

2023 09/09 19:55
可以麻煩您把科目余額表拍照上傳一下嗎? 我看科目余額表

84785041 

2023 09/09 19:56
是這個嗎?

bamboo老師 

2023 09/09 19:57
這個是您錄入前的還是錄入后的?
就是您根據(jù)科目余額表錄入的 對嗎 ?
把您根據(jù)的科目余額表截圖

84785041 

2023 09/09 21:03
老師,這個

bamboo老師 

2023 09/09 21:09
就是中途建賬期初數(shù)據(jù)里有固定資產(chǎn)期初數(shù)據(jù),錄入后在累計借方
請問您錄入的時候630000填的期初借方么
