問題已解決
老師,金稅盤280元做賬是借 管理費用280,貸 銀行存款280 借應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅減免稅額280元,借 管理費用-280 老師,幫我看下這樣做對嗎



對的,是的,正確的,第二個是你需要抵扣才做。
2023 09/11 09:27

84785043 

2023 09/11 09:44
老師,能否幫忙整理下分錄呢 銷項5元,進項2 金稅盤1 加計抵減1 老師,以上的計提和結(jié)轉(zhuǎn)及繳納的分錄可以幫忙按金額整理出來嗎

郭老師 

2023 09/11 09:56
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,5
貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、3
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項,2
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款,1
貸管理費用,
借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入,1
借轉(zhuǎn)出外交增值稅3
貸未交增值稅
借應(yīng)交稅費、未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除
銀行存款。

84785043 

2023 09/11 10:32
老師,幫我看下,這樣做對嗎?最后的銀行存款是2對嗎

84785043 

2023 09/11 10:34
老師,最后一個分錄金稅盤不是抵扣1嗎?為啥最后不顯示呢?

郭老師 

2023 09/11 10:35
對的,我剛才寫錯了,那個借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅,金額寫成二。

84785043 

2023 09/11 10:46
老師,再幫我看下,對嗎

84785043 

2023 09/11 10:49
老師,借轉(zhuǎn)出未交增值稅2的話,不是跟上面的轉(zhuǎn)出未交增值稅3對不上了,這樣正常嗎

郭老師 

2023 09/11 10:52
然后你再做一個減免的不就可以了,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費減免稅款1

84785043 

2023 09/11 10:57
那就在結(jié)轉(zhuǎn)的時候,借 應(yīng)交稅費 增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3 貸未交增值稅2 貸 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 減免稅款1可以嗎

郭老師 

2023 09/11 10:58
可以可以這么做的。

84785043 

2023 09/11 10:58
老師,再幫我檢查最后一次哈

郭老師 

2023 09/11 11:13
可以的,可以這么做的。
