問題已解決
@郭老師繼續(xù)回答,易老師不要再接,謝謝合作



在在具體的什么問題。
2023 09/11 22:40

84785028 

2023 09/11 22:42
承包方接項目,為建造項目買的材料如何做賬?
發(fā)票開了的,然后承包方還發(fā)了工資給工人

84785028 

2023 09/11 22:43
2.老師,金稅盤的維護費不是專票普票都可以全額抵扣么,這個分錄怎么做,是這么做么借管理費用貸銀行存款,借應交稅費進項稅額貸管理費用么,

郭老師 

2023 09/11 22:44
借工程施工材料費,貸銀行存款,
借工程施工工資
貸應付職工薪酬工資
確認收入之后,把工程施工結轉到主營業(yè)務成本。

郭老師 

2023 09/11 22:45
價稅合計做就可以的。借管理費用
貸銀行
需要抵扣
借應交稅費、應交增值稅減免稅款,
借管理費用負數

84785028 

2023 09/11 22:48
用友的測試登錄賬號,有什么意義的
這個測試賬戶是模擬的吧
今天經理把測試登錄賬號和培訓講義發(fā)給我,我看了一天,還有云里霧里,里面沒數據的,經理說讓我熟悉一下財務軟件,我已經無語了

郭老師 

2023 09/11 22:53
就是個臨時性的
登錄進去之后,你看一下你自己能操作了吧,或者是他有模擬
其實軟件的這個不難學
比會計簡單多了
如果你們有售后,隨時都可以問那邊。

84785028 

2023 09/11 23:05
價稅合計做就可以的。借管理費用
貸銀行
需要抵扣
借應交稅費、應交增值稅減免稅款,
借管理費用負數
沒看懂這個

84785028 

2023 09/11 23:12
2.我想問下個稅申報中的人員信息維護怎么減員,具體步驟怎么操作

郭老師 

2023 09/11 23:15
借管理費用280
貸銀行280
需要抵扣
借應交稅費、應交增值稅減免稅款,280
借管理費用負數280
那個沒看懂
人員信息采集里面
狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。

84785028 

2023 09/11 23:19
人員信息采集里面
狀態(tài)改成非正常,然后寫上離職時間。
然后保存就可以了嗎

郭老師 

2023 09/11 23:23
你好對的是這么做的

84785028 

2023 09/11 23:24
2.生產企業(yè)。剛成立沒幾個月,員工保底。月末結轉生產成本-工人工資轉庫存商品時,生產成本大于庫存商品,怎么結轉。

郭老師 

2023 09/11 23:30
車間里有半成品嗎?

84785028 

2023 09/12 08:17
借管理費用280
貸銀行280
需要抵扣
借應交稅費、應交增值稅減免稅款,280
借管理費用負數280
那個沒看懂
這是付款的時候,借管理費用280貸銀行存款280,
同時做一筆抵扣的分錄
借應交稅費,應交增值稅,減免稅款280
貸管理費用280
貸方寫管理費用,用正數280可以么
這是應交稅費用了一個三級科目么

郭老師 

2023 09/12 08:21
好,可以的,可以這么做的。

84785028 

2023 09/12 09:19
臨時用工按工資薪金還是勞務報酬申報個稅

郭老師 

2023 09/12 09:22
他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務報酬。

84785028 

2023 09/12 09:35
員工每月基本工資5000,滿勤500 餐補300元.績效500 合計6300 元,基本每月都是這么多!現在公司要給他購買社保醫(yī)保,我們這最低基數是3280,想問一下我們能按3280給他購買嗎!如果不能,哪如何才能按3280購買

84785028 

2023 09/12 09:40
2.他在其他的公工資的情況下,按照工資薪金,其他的按照勞務報酬。
是在其他公司有工資收入,在本公司的臨時用工報酬按工資薪金申報,如果在他處沒有工資按勞務報酬申報嗎?

郭老師 

2023 09/12 09:40
第一個,社保要求不嚴格的,可以的,沒有問題。

郭老師 

2023 09/12 09:40
第二個對的,是的,是這么做的。

84785028 

2023 09/12 09:43
公司開了工會賬戶余額是1萬,我的企業(yè)工會余額是不是應該和這個余額一樣的呢?

84785028 

2023 09/12 09:43
2.有一張發(fā)票,抬頭開錯了,對方退回來了,我們是要作廢?還是紅沖?要重新給對方開票,

郭老師 

2023 09/12 09:46
你好,這個公會單獨自己做就可以的,你企業(yè)沒有這個賬戶。

郭老師 

2023 09/12 09:46
跨越了紅沖當月的紙質的可以作廢。
