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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接 老師 就是我們22年開(kāi)的銷售發(fā)票 現(xiàn)在想紅沖 我們的賬務(wù)處理要怎么做 還有就是客戶那邊已經(jīng)分散把貨賣出去了 如果紅沖 他們那邊要怎么處理 我們紅沖之后工廠那邊會(huì)重新給客戶開(kāi)票 客戶那邊會(huì)有影響嗎



你好,你紅沖之后,你紅沖當(dāng)年的收入就行。
2023 09/12 10:02

郭老師 

2023 09/12 10:02
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

郭老師 

2023 09/12 10:02
什么原因需要紅沖開(kāi)錯(cuò)了還是怎么了?

84784970 

2023 09/12 10:04
不用調(diào)整以前年度損益嗎 不是 是因?yàn)楫?dāng)時(shí)發(fā)票金額開(kāi)錯(cuò)了

郭老師 

2023 09/12 10:05
那你再重新開(kāi)就行,可以的,不影響下面的。

郭老師 

2023 09/12 10:05
最好不要用以前年度損益調(diào)整,你如果做了以前年度損益調(diào)整,你當(dāng)年的增值稅銷售額和所得稅的銷售額就不一樣了。
