問題已解決
老師,收到發(fā)票可以先做在應交增值稅-待認證進項稅里面,等到次月實際要抵扣的時候再從待認證轉到應交增值稅-進項稅嗎?



沒錯,就是這么操作的
2023 09/13 16:40

84784956 

2023 09/13 16:43
那收到款項,開出的發(fā)票呢怎么做呢

東老師 

2023 09/13 16:45
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額

84784956 

2023 09/13 16:46
實際交稅呢

東老師 

2023 09/13 16:47
借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款

84784956 

2023 09/13 16:51
這個貸應交稅費未交增值稅的借方又是什么科目呢

東老師 

2023 09/13 16:51
這個就是繳納增值稅的時候這么做的
