問題已解決
老師您好,我們公司2月份開了一個免稅發(fā)票金額是2萬元,在納稅申報的時候免稅里面填了金額2萬元。3月份發(fā)現(xiàn)開錯了,就紅沖了,但是3月納稅申報的時候沒有填負數(shù)2萬元,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個問題,要怎么操作整改呢



你好
你這個要盡快將3月份的申報表更正申報的,把-2萬元填寫進去的
2023 09/18 14:52

84784996 

2023 09/18 14:52
那可影響后期月份的申報,

王超老師 

2023 09/18 14:54
會的,后續(xù)每個月的都要按照差額進行調(diào)整的

84784996 

2023 09/18 15:09
就是在三月份更正申報,往后的月份更新一下點確認就行了是不是

王超老師 

2023 09/18 15:11
是的,你后面的月份要更新的
