問題已解決
老師,我補(bǔ)交以前年度印花稅了,印花稅金額25607.35滯納金5981.16,請教如何做分錄?



您好,借 以前年度損益調(diào)整——印花稅?25607.35 營業(yè)外支出5981.16? 貸 銀行 合計
2023 09/18 15:03

84784989 

2023 09/18 15:05
不用提現(xiàn)稅金及附加科目?

小鎖老師 

2023 09/18 15:07
跨年的話是不需要的

84784989 

2023 09/18 15:15
以前年度損益調(diào)賬還需要走貸方吧,是過度嗎?

小鎖老師 

2023 09/18 15:16
嗯對,然后通過未分配利潤將誒轉(zhuǎn),就沒了

84784989 

2023 09/18 15:18
以前年度調(diào)賬還需要調(diào)以前年度的表嗎?

小鎖老師 

2023 09/18 15:19
不需要,寶貝的話不需要的

84784989 

2023 09/18 15:29
老師,請問是這樣的嗎

84784989 

2023 09/18 15:30
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益時候就把以前年度損益調(diào)整和營業(yè)外支出自動結(jié)轉(zhuǎn)了?

小鎖老師 

2023 09/18 15:31
嗯對這個是沒錯的,你好

84784989 

2023 09/18 15:37
所得稅我不申請退稅了, 也不修改申報表了可以嗎?老師

小鎖老師 

2023 09/18 15:43
嗯對,這個是可以的,可以
