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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師我們是咨詢公司,之前有暫估,這個(gè)月對(duì)方給我們開過來發(fā)票,我想暫估沖了,怎么做分錄呢



原來的分錄不變金額用負(fù)數(shù)。
2023 09/19 11:17

84784975 

2023 09/19 11:18
不對(duì)吧,原來是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付暫估

玲老師 

2023 09/19 11:22
哪里不對(duì),你原來是記錄管理費(fèi)用,現(xiàn)在紅沖也紅沖管理費(fèi)用啊?
