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問(wèn)題已解決

老師,更改以前月份的增值稅報(bào)表,先改哪個(gè)表

84785019| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/08 10:41
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你具體的是修改哪里的,一般是附表1附表2,然后打開(kāi)主表保存一下就行。
2023 10/08 10:43
郭老師
2023 10/08 10:44
其他的報(bào)表再打開(kāi)保存。正常申報(bào)是一樣的。再去打開(kāi)主表保存。
84785019
2023 10/08 10:44
增加無(wú)票收入
郭老師
2023 10/08 10:45
你好,附表1里面修改的。附表2,打開(kāi)保存,再去打開(kāi)主表,其他的打開(kāi),再打開(kāi)主表保存。
84785019
2023 10/08 11:12
老師印花稅更正,先更正采集,在更正申報(bào),是嗎
郭老師
2023 10/08 11:14
對(duì)的,是的,是這么做的。
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